2014年“三公”经费决算表 | |||
公开06表 | |||
编制单位:忻州市第十一中学 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算比2013年决算数增减% |
合计 | 8.8 | 3.7 | -0.58 |
1、因公出国(镜)费用 | |||
2、公务接待费 | 4.4 | -1 | |
3、公用用车费 | 4.4 | 3.7 | -0.16 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.4 | 3.7 | -0.16 |
(2)公务用车购置费 | |||
2014年收支决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
编制单位:忻州市第十一中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% | 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% |
一、财政拨款收入 | 1 | 976 | 1045.44 | 0.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 9 | 14 | 0.05 | 三、国防支出 | 30 | |||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 1007.08 | 1187.9 | 1.8 | |||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | |||||||
23 | 50 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 985.32 | 1059.44 | 0.08 | 本年支出合计 | 51 | 1007.08 | 1187.9 | 1.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||||
年初结转和结余 | 26 | 151.58 | 129.81 | -0.14 | 年末结转和结余 | 53 | 129.82 | 1.36 | -0.99 |
合计 | 27 | 1136.9 | 1189.25 | 0.05 | 合计 | 54 | 1136.9 | 1189.26 | 0.05 |
— 1.%d — |
2014年一般公共预算支出决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:忻州市第十一中学 | 金额单位:万元 | |||||||||
2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | ||||||||
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1007 | 961 | 46 | 1188 | 1121 | 67 | 1.81 | 1.6 | 0.21 | |
— 2.%d — |
2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||
公开03表 | ||||
编制单位:忻州市第十一中学 | 金额单位:万元 | |||
经济科目名称 | 2013年决算数 | 2014年决算数 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | 备注 |
合计 | 1007 | 1188 | 0.18 | |
一、工资福利支出 | 625 | 684 | 0.09 | |
基本工资 | 215 | 186 | -0.13 | |
津贴补贴 | 17 | 17 | ||
奖金 | ||||
社会保障缴费 | 66 | 66 | ||
绩效工资 | 327 | 415 | 0.27 | |
二、商品和服务支出 | 335 | 342 | 0.02 | |
办公费 | 14 | 3 | -0.78 | |
印刷费 | 3 | 2 | -0.33 | |
水费 | 46 | 33 | -0.28 | |
邮电费 | 3 | 2 | -0.33 | |
取暖费 | 101 | 95 | -0.06 | |
物业管理费 | ||||
差旅费 | ||||
维修(护)费 | 67 | 138 | 1.06 | |
会议费 | ||||
培训费 | 5 | 4 | -0.2 | |
公务接待费 | 4 | -1 | ||
劳务费 | 21 | 19 | -0.09 | |
工会经费 | ||||
福利费 | 6 | -1 | ||
公务用车运行维护费 | 4 | 4 | ||
其他商品和服务支出 | 61 | 42 | -0.31 | |
三、对个人和家庭的补助 | 47 | 162 | 2.45 | |
离休费 | ||||
退休费 | ||||
生活补助 | 0.2 | -1 | ||
医疗费 | ||||
奖励金 | 1 | 1 | ||
住房公积金 | 46.8 | 51 | 0.09 | |
抚恤金 | 110 | 1 | ||
— 3.%d — |